Остаток денежных средств в кассе 22044,39 руб.




ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ

на содержание дорог СДТ № 1 «Металлург» на 2016 год

№ строки Статья расхода Планируемая сумма, руб. Приход, руб. Недополучено средств, руб.
Кол-во Цена Сумма
1. Дороги   500,00 500000,00 16100,00 483900,00

 

 

2. Сверка денежных средств (за электроэнергию, членских, целевых, вступительных и пр.), внесенных членами садоводческого товарищества, и оплаты расходов согласно счетам и актам. /проверочный период с 01.09.16г. по 31.12.16г.

Источники поступления. Направления использования денежных средств СДТ № 1 «Металлург».

 

Остаток денежных средств в кассе на начало проверочного периода (01.09.2016г.) составлял 19375,67 руб.

 

За период 01.09. 2016г. по 31.12.2016г. поступило в кассу СДТ № 1 «Металлург» денежных средств всего: 1779735,09 руб.

 

В том числе:

 

· за потребление электроэнергии – 700428,09 руб.

· членские взносы – 780142,00 руб. (в т. ч. за прошлые годы – 176400,00 руб.) (в т. ч. пени – 14892 руб.)

· целевые взносы – 500 руб.

· вступительные взносы – 15600,00 руб.

· платные услуги (услуги электрика) – 400 руб.

· взнос за демонтаж водопровода – 282666,00 руб. (см. таблицу ниже)

 

Взнос за демонтаж водопровода
№ п/п Сумма, руб. Дата Организация Приемосдат. акт № П/к ордер Корр. счет, субсчет
1. 30376-00 ООО «Комплект» 03.10.16 2496 от 04.10.16  
2. 30925-00 ООО «НордСтил» 000200004757 от 07.11.16 3033 от 08.11.16  
3. 27600-00 ООО «НордСтил» от 09.11.16 3053 от 10.11.16  
4. 19995-00 ООО «НордСтил» от 10.11.16 3061 от 11.11.16  
5. 28670-00 ООО «НордСтил» от 11.11.16 3073 от 12.11.16  
6. 24025-00 ООО «НордСтил» от 15.11.16 3110 от 16.11.16  
7. 29340-00 ООО «НордСтил» от 18.11.16 3133 от 18.11.16  
8. 20415-00 ООО «НордСтил» от 28.11.16 3202 от 29.11.16  
9. 18450-00 ООО «НордСтил» от 02.12.16 3221 от 03.12.16  
10. 25750-00 ООО «НордСтил» от 15.12.16 3293 от 15.12.16  
11. 27120-00 ООО «НордСтил» от 27.12.16 3371 от 28.12.16  
Итого: 282666-00

 

Итого сумма расходных средств на период 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г. составляла 1799110,76 руб.

Расходы СДТ № 1 «Металлург» по статьям сметы

(за проверочный период с 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г.);

 

 

№ строки Статья расхода   Расходы по кассе Расходы по смете Разница (+ экономия; - перерасход)
1. Оплата правлению за выполнение должностных обязанностей
  председатель 69600,00 *  
  кассир-бухгалтер 43500,00 *  
  техник-электрик 65248,00 *  
  сторож 10876,00 *  
  подсобный рабочий (договор – рабочий по саду) 27500,00 *  
  выплата компенсации (за неиспользованный отпуск) 46324,67 *  
2. Налоги и сборы(30,7%)
  ОПС, ФОМС, ФСС + штрафы, госпошлина 70687,46 +10229,76 *  
3. Вывоз мусора
  аренда бункеров, утилизация, вывоз, закуп талонов на вывоз мусора, перевозка с базы контейнеров под мусор 230360,00 *  
4. Содержание дорог
  зимний период (уборка снега) – расчистка дороги 46800,00 *  
  работа грейдера (в т. ч. выравнивание дорожного полотна) 85280,00 *  
5. Расходные материалы
  ГСМ (для работы техника-электрика) 8000,40 *  
  диски, асфальтный лом, шлак, дрова, 70500,00 *  
6. Прочие расходы
  устранение аварии на линии эл. передач 10000,00 *  
  основные средства 14790,00 *  
  работа манипулятора 16900,00 *  
  покупка слесарного оборудования 310,00 *  
  покупка электрооборудования 3132,80 *  
  канцелярские, хозяйственные расходы (командировки, услуги юриста, хоз. товары) 22827,28 *  
  услуги связи (обслуживание сотовой связи), интернет 5200,00 *  
  демонтаж трубопровода 69000,00 *  
  ИТОГО: 927066,37    

 

Выплачено обслуживающей организации ОАО«Вологодская сбытовая компания » - 850000,00руб.

За электроэнергию
№ п/п Назначение авансовых платежей Товар, услуга Сумма, руб. Орг-ция, акт по договору оказания услуг Корресп счет, субсчет Расх. кассовый ордер, № док-та
             
1. Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 60000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 209 от 16.09.16
2. Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 50000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 219 от 21.09.16
3. Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 70000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 225 от 30.09.16
4. Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 70000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 235 от 08.10.16
  Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 50000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 237 от 13.10.16
  Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 50000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 242 от 18.10.16
  Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 70000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 251 от 25.10.16
  Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 30000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 252 от 28.10.16
  Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 70000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 259 от 03.11.16
  Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 70000-00 Вологодс кая сбытовая ко мпания 60.2 266 от 12.11.16
  Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 90000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 281 от 24.11.16
  Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 50000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 285 от 30.11.16
  Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 50000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 306 от 23.12.16
  Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 60000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 310 от 28.12.16
  Потребление электроэнергии обеспечение электро энергией 10000-00 Вологодс кая сбытовая компания 60.2 312 от 30.12.16
ИТОГО: 850000-00

Итого израсходовано денежных средств за сентябрь-декабрь 2016 года – 1777066,37 рублей.

Остаток денежных средств в кассе 22044,39 руб.

3. Анализ выдачи денежных средств под отчёт согласно расходным

кассовым ордерам и авансовым отчетам.

За проверяемый период сентябрь-декабрь 2016 г. из кассы СДТ № 1 «Металлург» выдавались денежные средства под отчёт на хозяйственные нужды:

 

№ строки Назначение авансовых платежей Товар, услуга Сумма, руб. Орг-ция, акт по договору оказания услуг Корресп счет, субсчет Расх. кассовый ордер, № док-та  
             
  Выдано под отчёт, всего:   583100,48      
  в т. ч.:          
1. ГСМ и ремонт техники покупка ГСМ 1000-05 АЗС ПБОЮЛ Киселева Е. К.   198 от 03.09.16
    покупка ГСМ 1000-05 АЗС ПБОЮЛ Киселева Е. К.   203 от 09.09.16
    покупка ГСМ 1000-05 АЗС ПБОЮЛ Киселева Е. К.   241 от 15.10.16
    покупка ГСМ 1000-05 АЗС ПБОЮЛ Киселева Е. К.   250 от 25.10.16
    покупка ГСМ 1000-05 АЗС ПБОЮЛ Киселева Е. К.   261 от 09.11.16
    покупка ГСМ 1000-05 АЗС ПБОЮЛ Киселева Е. К.   284 от 29.11.16
    покупка ГСМ 1000-05 АЗС ПБОЮЛ Киселева Е. К.   295 от 13.12.16
    покупка ГСМ 1000-05 АЗС ПБОЮЛ Киселева Е. К.   307 от 23.12.16
2. Услуги связи оплата сотовой связи ООО БИЛАЙН 800-00 ОАО Сбербанк России   212 от 21.09.16
    Интернет ПАО «Мегафон» 500-00 ОАО Сбербанк России   213 от 21.09.16
    Интернет ПАО «Мегафон» 500-00 ОАО Сбербанк России   247 от 20.10.16
    оплата сотовой связи ПАО «Мегафон», ТЕЛЕ2 800-00 ОАО Сбербанк России   248 от 20.10.16
    Интернет ПАО «Мегафон» 500-00 ОАО Сбербанк России   272 от 17.11.16
    оплата сотовой связи ПАО «Мегафон», ТЕЛЕ2 800-00 ОАО Сбербанк России   273 от 17.11.16
    Интернет ПАО «Мегафон» 500-00 ОАО Сбербанк России   298 от 16.12.16
    оплата сотовой связи ПАО «Мегафон», ТЕЛЕ2 800-00 ОАО Сбербанк России   299 от 16.12.16
3. Канцтовары покупка картрид- жа CANON PG-445 XL 2390-00 ООО КЦ Кей-Череповец   208 от 14.09.16
    покупка картрид- жа CANON CL-446 EMB 1769-00 ООО «Эльдора до»   208 от 14.09.16
    покупка файлы перфори рованные 153-89 ИП Глушков М. В. т/чек № 0151552 от 16.09.16   210 от 17.09.16
    покупка картрид- жа 2550-00 ИП Сахаров М. И. к/чек № 0021 от 21.09.16   218 от 21.09.16
    покупка: папка-регистра тор, ручки шариковые, гелевые, каранда ши, бумага для ксерокса и пр. 2168-96 ИП Глушков М. В. т/чек № 0153064 от 21.09.16   218 от 21.09.16
    покупка конверта 320-00 ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»   221 от 24.09.16
    покупка конверта, отправка письма 66-24 ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» т/ч от24.09.16   223 от 28.09.16
    отправка заказных писем (29 шт.) 1920-00 ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» к/ч от 04.10.16   232 от 06.10.16
    отправка заказного письма 58-24 ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» к/ч от 08.10.16   236 от 08.10.16
    покупка календарей 547-00 ИП Пестов К. А. т/ч от 17.11.16   271 от 17.11.16
4. Хозяйствен- ные материалы (товары) покупка слесар- ного оборудования 310-00 ИП Мазина И. С.   199 от 03.09.16
    покупка электро оборудова ния 1689-00 нет сопр. док-тов   Касса за 11.11.16
    покупка почтового ящика и замка 330-00 ИП Котляров В. Е. т/ч от 16.11.16   270 от 16.11.16
    покупка коврик придвер ный «Soft» 359-00 ИП Роздухов М. Е. ОГРНИП 304352521100085   280 от 18.11.16
    покупка часы плюс бата 194-75 ИП Оборин С.В. «Домотека» т/ч 02.12.16   290 от 02.12.16
    покупка: -электро- оборудова- ния (элемент питания LR MIN 2400/LR03 Basic BP-4 /блист.4шт. /Duraceil БОО14046); -фонарь G23 налобный (23LED 3хААА) ЭРА С0027213 711-80 ООО «Электропоставка» т/ч №2769491 от 08.12.16   292 от 09.12.16
    покупка: -электро- оборудова- ния (наконеч- ник ТАМ 16) 111-00 ИП Подморин М.А. т/ч№ ПМ 54251/2 от 10.12.16   294 от 13.12.16
    покупка: -электро- оборудова- ния (промежуточный зажим ЗПН 1500) 621-00 ИП Подморин М.А. т/ч№ ПМ 54714/2 от 14.12.16   296 от 14.12.16
5. Вывоз ТБО закуп талонов на вывоз мусора 4160-00 ООО «ЭкоТрансСервис»   200 от 06.09.16
    вывоз мусора 10000-00 ООО «ЭкоТрансСервис» 60.2 201 от 06.09.16
    вывоз мусора 9900-00 договор оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 204 от 10.09.16
    вывоз мусора 10000-00 ООО «ЭкоТрансСервис» 60.2 206 от 14.09.16
    вывоз мусора (в т. ч. работа экскаватора по уборке мусора) 13200-00 акт о приемке работ по договору оказания услуг - №1 от 01.01.16 76.6 220 от 23.09.16
    уборка мусора, погрузка мусора в бункер 5500-00 (сумма отражена в смете см.п.1 подсоб ный рабочий акт по договору №5 от 01.06.16 на выполне ние определен ной работы 76.6 226 от 30.09.16
    уборка мусора, погрузка мусора в бункер 5500-00 (сумма отражена в смете см.п.1 подсоб ный рабочий акт по договору №4 от 01.06.16 на выполне ние определен ной работы 76.6 227 от 30.09.16
    закуп талонов на вывоз мусора 5200-00 ООО «ЭкоТрансСервис»   233 от 07.10.16
    вывоз мусора (в т. ч. работа экскаватора по уборке мусора)   17000-00 Акт о приемке работ по договору оказания услуг - №1 от 01.01.16 76.6 234 от 07.10.16
    вывоз мусора 30000-00 ООО «ЭкоТрансСервис» 60.2 238 от 13.10.16
    вывоз мусора 30000-00 ООО «ЭкоТрансСервис» 60.2 243 от 18.10.16
    вывоз мусора (в т. ч. работа экскаватора по уборке мусора)   5900-00 Акт о приемке работ по договору оказания услуг - №1 от 01.01.16 76.6 244 от 19.10.16
    вывоз мусора 30000-00 ООО «ЭкоТрансСервис» 60.2 249 от 20.10.16
    вывоз мусора 20000-00 ООО «ЭкоТрансСервис» 60.2 253 от 28.10.16
    уборка мусора, погрузка мусора в бункер 5500-00 (сумма отражена в смете см.п.1 подсоб ный рабочий акт по договору №5 от 01.06.16 на выполне ние определенной работы 76.6 254 от 28.10.16
    уборка территории СДТ от мусора, погрузка мусора в бункер 5500-00 (сумма отражена в смете см.п.1 подсоб ный рабочий акт по договору №6 от 01.07.16 на выполне ние определен ной работы 76.6 255 от 28.10.16
    вывоз мусора 10000-00 ООО «ЭкоТрансСервис» 60.2 274 от 17.11.16
    вывоз мусора 25000-00 ООО «ЭкоТрансСервис» 60.2 286 от 30.11.16
    уборка территории СДТ от мусора, погрузка мусора в бункер 5500-00 акт по договору №5 от 01.06.16 на выполне ние определен ной работы 76.6 288 от 30.11.16
    вывоз мусора 10000-00 ООО «ЭкоТрансСервис» 60.2 313 от 30.12.16
6. Расходные материалы закуп шлака, доставка 45000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16   202 от 06.09.16
    закуп шлака, доставка 5000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16   229 от 04.10.16
    закуп асфальтно го лома (для приямочно го ремонта дороги) 15000-00 акт о приемке работ по договору оказания услуг - №1 от 01.01.16   239 от 13.10.16
    закуп шлака, доставка (одна машина в 4-й сад) 5500-00 договор оказания услуг №1 от 01.01.16   256 от 28.10.16
7. Дороги выравни- вание центр. дороги 46800-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 205 от 10.09.16
    услуги автогрей- дера 16480-00 акт №1 о приемке выполнен ных работ от 31.08.16 ООО «Районная дорожная служба» 76.6 207 от 14.09.16
    подготовка дороги для работы автогрей- дера (спил кустарни- ков, деревьев, уборка за автогрейде- ром) 9000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 230 от 04.10.16
    заказ манипулятора для развозки демонтир-х водопров. труб в 3-й, 5-й сады (для оборудова ния дороги), вывоз труб в приемный пункт сдачи металлоло- ма 10400-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 231 от 04.10.16
    выравни- вание центр. дороги (3-й и 4-й сад) 13000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 258 от 29.10.16
    расчистка центр. дороги от снега трактором три дня по 5 часов 19500-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 262 от 10.11.16
    расчистка центр. дороги от снега трактором 4 часа 5200-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 287 от 30.11.16
    расчистка центр. дороги от снега трактором 5 часа 6500-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 289 от 01.12.16
    расчистка центр. дороги от снега трактором два дня по 6 часов 15600-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 293 от 10.12.16
8. Перевозка ж/б столбов в сад №1 работа манипулятора 6500-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 211 от 20.09.16
9. Ремонтные работы демонтаж трубопровода 9000-00 акт по договору №012/16 от 27.09.16 на выполне ние работ- услуг с орг-цией ООО «СтройТехСнаб» 76.6 222 от 28.09.16
    демонтаж трубопровода (заказ машины на вывоз –КАМАЗ В469КН 6000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 260 от 08.11.16
    демонтаж трубопровода (заказ машины на вывоз демонтиро- ванных труб) 4000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 263 от 10.11.16
    демонтаж трубопровода (заказ машины на вывоз демонтиро- ванных труб) 4000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 265 от 11.11.16
    демонтаж трубопровода (заказ машины на вывоз демонтиро- ванных труб) 6000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 267 от 12.11.16
    Устранение обледене ния на эл. проводах 3000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 268 от 15.11.16
    демонтаж трубопровода (заказ машины на вывоз демонтиро- ванных труб) 6000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 269 от 16.11.16
    демонтаж трубопровода (заказ машины на вывоз демонтиро- ванных труб) 8000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 279 от 18.11.16
    демонтаж трубопровода (заказ машины на вывоз демонтиро- ванных труб) 6000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 283 от 29.11.16
    демонтаж трубопровода (заказ машины на вывоз демонтиро- ванных труб) 6000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 291 от 03.12.16
    демонтаж трубопровода (заказ машины на вывоз демонтиро- ванных труб) 8000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 297 от 15.12.16
    устранение последст- вий аварии на линии эл. передач (работа в течение трех дней) 7000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 308 от 27.12.16
    демонтаж трубопровода (заказ машины на вывоз демонтиро- ванных труб) 6000-00 акт по договору оказания услуг №1 от 01.01.16 76.6 309 от 28.12.16
10. Услуги юриста консульта- ция 10000-00 акт по договору №8 от 16.07.16 на выполне ние определенной работы 76.6 228 от 01.10.16
11. Основные средства покупка бензопилы STIHL MS 180 и масла 14790-00 Фирм. Магазин «STIHL» т/ч №16 от 14.10.16   240 от 14.10.16
  Итого:   583100,48      

 

 

4. Проверка расчетов по оплате труда физических лиц показала правильность начисления обязательных удержаний и выплаты заработной платы.

5. Текущая задолженность членов СДТ №1 «Металлург» на 31.12.2016 г. составляет:

- членские – 76460,00 руб. *УТОЧНИТЬ

- расчет за потребление электроэнергии – 426109,45 руб.?***УТОЧНИТЬ

6. Проверка финансовых документов СДТ №1 «Металлург», учредительной документации (протоколы собраний, приказы председателя) – наличие подписи, печати – нарушений не выявила.

Проверка законности договоров и других сделок от имени СДТ №1 «Металлург» показала, что проводимые гражданско-правовые сделки, произведенные органами управления от имени садоводческого товарищества, совершены с соблюдением законной процедуры.

В течение проверяемого периода 01.09.16 по 31.12.16 были заключены договоры:

- на вывоз ТБО с ООО «ЭкоТрансСервис»;

- на ремонт дороги с ООО «Районная дорожная служба» акт №1 о приемке выполненных работ от 31.08.16г.;

- договор оказания услуг №1 от 01.01.16г.;

- договор №4 от 01.06.16г. на выполнение определенной работы;

- договор №5 от 01.06.16г. на выполнение определенной работы;

- договор № 012/16 от 27.09.16г. на выполнение работ-услуг с организацией ООО «СтройТехСнаб»;

- пролонгирован договор с ОАО «Вологодская сбытовая компания» ?УТОЧНИТЬ текстовку

8. Проверка составленного баланса, отчета о целевом использовании денежных средств, налоговых деклараций - нарушений не выявила. Расчет показателей, сроки составления и представления соответствуют законодательным нормам.

9. Проверка фактического наличия имущества и средств в результате инвентаризации не выявила расхождений с данными бухгалтерского учета.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-06-30 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: