Зачёт авансов:автоматически




Далее в поле этого окошка выбираем:Товары

Добавляем строку:

Номер:1 номенклатура:Книги

Количество:50.000(50штук)

Цена:200.00(200 рублей)

Сумма:10 000.00(сумма 10 000 рублей)

НДС%:18%(выбираем курсором)

(Нажав на квадрат с тремя точками)

Сумма(НДС):1800.00

Всего:11 800.00

Счёт учёта:выбираем 41.01(4101)Товары на складах

Счёт дохода:выбираем из плана счетов счёт 90.01 1(90011).Выручка по деятельности с основной системой налогообложения

Субконто:выбираем основная номенклатурная группа

Счёт учёта:выбираем 90.03(9003)

Субконто:выбираем основная номенклатурная группа

Счёт учёта:выбираем 90.03(9003) НДС

Счёт расходов:выбираем 90.02.1(90021)

Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения.

В левом углу поля окошка заполняем счёт-фактуру:

Номер:остаётся неизменным

Дату:05.06.13г.

Организация:заполняем свою

Контрагент:выбираем ООО Астра

Договор: основной договор

Вид счёта-фактуры:выбираем на реализацию

Далее заполняем Документ-основание счёта-фактуры

Нажимаем курсором на (+ добавить) строку справа выбираем Реализацию товаров и услуг

В поле платёжно-расчётный документ ничего не заполняем:так как когда пройдёт оплата по банку от покупателей или по кассе,нам надо будет проставить дату или номер платёжно-расчётного документа или,если установлена на поизводстве система Клиент-банк,то это будет автоматически.

Записать,ОК,Закрыть

Следующий документ для заполнения:

Приходно-кассовый ордер(ПКО).Открываем закладку касса(ПКО).Добавить(+ слово оплата от покупателя)

Заполняем окошко:

Номер:остаётся неизменным

Дата:06.06.13г.(т.е. в кассу от покупателя за проданные книги поступили деньги)

Организация:выбираем свою

Сумма:11 800.00

В поле реквизиты платежа:

Контрагент: ООО Астра

Расшифровка платёжа:

Договор:Основной договор

Погашение задолженности:

Автоматически

Ставка НДС:выбираем 18%

НДС:1 800.00

Счёт расчётов:62.01

Счётавансов:62.02

Статья движения денежных средств

Выбираем:Оплата товаров,работ,услуг,сырья и иных оборотных активов(Вид движения денежных средств тот же самый)

Ответственный не заполняем:

Комментарий:Не заполняем

В верхнем поле окошка:

Счёт учёта:50.01

Список:не ставим галочку

Счёт на оплату:пока не заполняем

(но если на производстве покупатель требует от вас счёт,то вы должны его оформить,отжав курсором с правой стороны квадрат три точки (+добавить) и аналогично оформить все данные как в счёте-фактуре)

Записать,оК,Закрыть

Следующий документ для заполнения:

Журнал: Начисление зарплаты работникам

В верхнем поле окошка 1С открываете закладку зарплата. добавляем новую строку (+добавить)

В открывшемся окошке заполняем:

Номер:остаётся неизменным

Дата:30.06.2013г.

Организация:выбираете свою организацию

Подразделение:выбираете отдел продаж или администрация.или бухгалтерия.в зависимости оттого,где работает сотрудник

Корректировка расчёта НДФЛ:не заполняем

В поле начисления:добавить строку (+добавить)

Номер строки:1

Сотрудник:выбираем Павлов Павел Павлович или Григорьев,Маркина и т.д.

Нажимаем на слово заполнить в верхней строке начисления

У вас должно быть заполнено всё автоматически.на всех

На каждого работника открываем новое начисление зарплаты работникам

Далее проставляем галочку

Корректировка расчёта НДФЛ

Добавить + выбрать сотрудника

Для которого вы начисляли зарплату и рассчитать код дохода НДФЛ (он должен рассчитан автоматически)(нажав на кнопку рассчитать)

Больше ничего не заполняем

Записать,ОК,Закрыть

Следующий документ для заполнения:

Приходный кассовый ордер.

Нажимаем +Добавить

В добавленной строке добавляем \ получение наличных в банке

Номер: остаётся неизменным

Дата:30 июня 2013г.

Организация:вводим своё наименование

Сумма:20 000.00(20 тысяч рублей)

В поле реквизита платежа:

Банковский счёт:ФУКБ Новобанк (расчётный)

Счёт кредита:51

Счёт учёта:50.01

Статья движения денежных средств:Оплата труда

Больше ничего не заполняем

Записать.ОК.Закрыть

Таким образом мы деньги из банка оприходовали в кассу для выплаты зарплаты.

Следующий документ создаём ведомость для выплаты зарплаты

Для этого открываем закладку:зарплата и нажимаем на строку

Выплата зарплаты: по чёрному треугольнику выбираем ведомость на выплату зарплаты

Добавляем новую строку(+добавить)

В открывшемся окошке:

Номер:остаётся неизменным

Дата:01.07.13г.

Организация:выбираем свою организацию

Подразделение:ничего не заполняем

Месяц начисления:01.06.13

Способ выплаты:выбираем через кассу

Ответственный:ничего не проставляем

Компенсация за задержку выплаты зарплаты:\ничего не заполняем:

Зарплата к выплате:

Добавляем +новую строку
Выбираем работника и пока ничего не проставляем и так открываем 2-ую,3-ую и 4-ую строку,то есть заполняем всех сотрудников и нажимаем на кнопку рассчитать



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-15 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: