ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Формы бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский баланс
на __________________200__ г. | Коды | ||
Форма № 1 по ОКУД | |||
Дата (год, месяц, число) | |||
Организация ________________________________________________ по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика ______________________ИНН | |||
Вид деятельности ____________________________________________по ОКДП | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности ____________________ | |||
___________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС | |||
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||
Адрес _______________________________________________________________ | |||
_____________________________________________________________________ | |||
Дата утверждения | |||
Дата отправки (принятия) |
Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | |||
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | |||
организационные расходы | |||
деловая репутация организации | |||
Основные средства (01, 02, 03) | |||
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
здания, машины и оборудование | |||
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | |||
Доходные вложения в материальные ценности (03) | |||
в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
имущество, предоставляемое по договору проката | |||
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | |||
в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
инвестиции в зависимые общества | |||
инвестиции в другие организации | |||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | |||
прочие долгосрочные финансовые вложения | |||
Прочие внеоборотные активы | |||
ИТОГО по разделу I |
Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | ||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12,13,16) | 211 | ||
животные на выращивании и откорме (11) | |||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | |||
товары отгруженные (45) | |||
расходы будущих периодов (31) | |||
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | ||
векселя к получению (62) | |||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | |||
авансы выданные (61) | |||
прочие дебиторы | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | ||
векселя к получению (62) | |||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | |||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал(75) | 244 | ||
авансы выданные (61) | |||
прочие дебиторы | |||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | |||
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
прочие краткосрочные финансовые вложения | |||
Денежные средства | |||
в том числе: касса (50) | 261 | ||
расчетные счета (51) | |||
валютные счета (52) | |||
прочие денежные средства (55, 56, 57) | |||
Прочие оборотные активы | |||
ИТОГО по разделу II | |||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
Пассив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛЫИ РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) | |||
Добавочный капитал (87) | |||
Резервный капитал (86) | |||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Фонд социальной сферы (88) | |||
Целевые финансирование и поступления (96) | |||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | |||
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | |||
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | х | ||
Непокрытый убыток отчетного года (88) | х | ||
ИТОГО по разделу III | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) | |||
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | |||
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | |||
Прочие долгосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу IV | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94) | |||
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | |||
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | |||
Кредиторская задолженность | |||
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | |||
векселя к уплате (60) | |||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | |||
задолженность перед персоналом организации (70) | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | |||
задолженность перед бюджетом (68) | |||
авансы полученные (64) | |||
прочие кредиторы | |||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | |||
Доходы будущих периодов (83) | |||
Резервы предстоящих расходов (89) | |||
Прочие краткосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу V | |||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
Отчет о прибылях и убытках
за __________________200 г. | Коды | |||
Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация _______________________________________________по ОКПО | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности ___________________________________________по ОКДП | ||||
Организационно-правовая форма / форма собственности _________________ | ||||
__________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС | ||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | |||
в том числе от продажи: | |||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | |||
в том числе проданных: | |||
Валовая прибыль | |||
Коммерческие расходы | |||
Управленческие расходы | |||
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040) | |||
II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению | |||
Проценты к уплате | |||
Доходы от участия в других организациях | |||
Прочие операционные доходы | |||
Прочие операционные расходы | |||
III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы | |||
Внереализационные расходы | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080+090-100+120-130)) | |||
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | |||
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | |||
IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы | |||
Чрезвычайные расходы | |||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180)) | |||
СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | |||
по обычным | |||
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | |||
по обычным |
_______________________
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.