| План | |
| Принцип системности |
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Рассчитать сумму и уровень издержек обращения торгового предприятия на будущий год, используя различные методы планирования, на основе имеющихся данных:
- товарооборот предприятия в прошлом и отчетном годах составил 31 870 тыс. руб. и 42 120 тыс. руб. В будущем году предполагается увеличение товарооборота на 14,8 %.
- уровень издержек обращения в динамике за ряд лет имеет следующие тенденции: 1-й год – 14,5 %; 2-й год – 14,9 %; 3-й год – 15,5 %; 4-й год – 15,8 %; отчетный год – 16,1 %;
- доля условно-переменных издержек обращения торгового предприятия в общей сумме затрат составляет 81 % в прошлом году и 80 % - в отчетном.
Экономически обосновать выбранный проект плана издержек обращения.
ВАРИАНТ 4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
ТЕСТ
1. Нормативный прогноз позволяет установить:
| а) пути и сроки достижения определенных состояний объекта прогнозирования; |
| б) возможные состояния объекта прогнозирования в будущем. |
2. Типы систем планирования по степени неопределенности:
| а) детерминированные и вероятностные; |
| б) реактивное, инактивное, преактивное, интерактивное; |
| в) долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное. |
3. Совокупность приемов и способов мышления, позволяющих вывести суждения определенной достоверности будущего развития процесса:
| а) прогноз; | г) метод планирования; |
| б) анализ; | д) планирование; |
| в) план; | е) прогнозирование. |
4. При прогнозировании новых рынков или товаров применяются:
| а) балансовый; | г) структурное планирование; |
| б) нормативный; | д) экономико-статистические; |
| в) экспертные; | е) экономико-математические. |
5. Экономико-математическими методами планирования являются:
| а) методы имитации; | б) методы оценки и пересмотра планов; |
| в) аналитические докладные записки; | г) методы на основе коэффициента эластичности. |
6. На первом этапе планирования показателей деятельности составляется:
| а) финансовый план; | в) план по труду и его оплате; |
| б) план производства и реализации продукции; | г) план маркетинга. |
7. Система внутрифирменного управления на базе единой долгосрочной концепции – это:
| а) долгосрочное планирование; |
| б) тактическое планирование; |
| в) стратегическое планирование. |
8. Плановая выработка одного работника промышленно-производственного персонала определяется:
а)
| где - плановая выработка одного работника промышленно-производственного персонала, тыс. руб.; - плановый объем производства, тыс. руб.; - среднесписочная численность промышленно-производственного персонала в плановом периоде, чел.; - среднесписочная численность промышленно-производственного персонала в отчетном периоде, чел.
|
б)
| |
в)
| |
г)
|
9. Плановый уровень издержек при использовании метода выравнивания динамического ряда по скользящей средней составит при условии, что фактические уровни издержек за 3 года равны 10,5; 11; 10,3% соответственно:
| а) 10,6%; |
| б) 10,8%; |
| в) 15,9%; |
| г) 10,4%. |
10. Плановая чистая прибыль прямым методом определяется по формуле:
а)
|
б)
|
в)
|
г)
|
где ЧПпл – плановая чистая прибыль, тыс. руб.;
- плановый объем продаж, тыс. руб.;
- плановая рентабельность конечной деятельности, %; ПДНпл – плановая прибыль до налогообложения, тыс. руб.; DОНА (ОНО)пл – изменение плановых отложенных налоговых активов (обязательств), тыс. руб.; ТНПпл – плановый налог на прибыль, тыс. руб.
- плановая выработка одного работника промышленно-производственного персонала, тыс. руб.;
- плановый объем производства, тыс. руб.;
- среднесписочная численность промышленно-производственного персонала в плановом периоде, чел.;
- среднесписочная численность промышленно-производственного персонала в отчетном периоде, чел.