О1 | ||||||||
90 000,00 | ||||||||
90 000,00 | ||||||||
90 000,00 | ||||||||
О2 | ||||||||
750,00 | ||||||||
750,00 | ||||||||
750,00 | ||||||||
О8 | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость за август - сентябрь 2009 г.
№счета | сальдо на 01.08 | Обороты | сальдо на 01.10 | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
3. Состав бухгалтерской отчетности ООО «Vogue» за 3 квартал 2009г
3.1 Бухгалтерский баланс (форма №1)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
за 3 квартал 2009г. | ||||||
Коды | ||||||
Форма № 1 по ОКУД | ||||||
Дата (год,месяц,число) |
| |||||
Организация ООО "Vogue" | по ОКПО | |||||
Интификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||
Вид деятельности - __________________________ | по ОКВЭД | |||||
Организационно-правовая форма собственности - __________ | по ОКПФ/ОКФС | 65/16 | ||||
Единица измерения:(тыс.руб./ млн. руб.) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||
Местонахождение (адрес)_____________________________________________________ | ||||||
Дата утверждения _________________________________________________ | ||||||
Дата отправки (принятия) _________________________________________ | ||||||
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04,05), | |||
Основные средства (01,02,03) | |||
Незавершенное строительство (07,08,16,60) | |||
Доходные вложения в материальные ценности (03) | |||
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | |||
Отложенные финансовые вложения | |||
Прочие внеоборотные активы | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы, в том числе | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16,60) | |||
животные на выращивании и откорме (11) | |||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46) | |||
готовая продукция и товары для перепродажи (15,16,20,41,42,43,60) | |||
товары отгруженные (45) | |||
расходы будущих периодов (97) | |||
прочие затраты и запасы | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям(19) | |||
Дебиторская задолдеженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе | |||
покупатели и заказчики (62,63,76) | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,63) | |||
Краткосрочные финансовые вложения (58,59) | |||
Денежные средства | |||
Прочие оборотные активы | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II | |||
БАЛАНС (сумма строк 190+290) | |||
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (80) | |||
собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочный капитал (83) | |||
Резервный капитал (82), в том числе | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Нераспределенная прибыль отчетного года (99) | -2902 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | |||
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (67) | |||
Отложенные налоговые обязательства | |||
Прочие долгосрочные обязательства | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (66) | |||
Кредиторская задолженность, в том числе | |||
поставщики и подрядчики (60,76) | |||
задолженность перед персоналом (70) | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | |||
задолженность по налогам и сборам (68) | |||
авансы полученные (62,76) | |||
прочие кредиторы (71) | |||
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов (70,75) | |||
Доходы будущих периодов (98) | |||
Резервы предстоящих расходов (96) | |||
Прочие краткосрочные обязательства | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V | |||
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | |||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Наменование показателя | Код стр. | на начало года | На конец года |
Арендованные основные средства (001) | |||
в том числе по лизингу | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | |||
Товары, принятые на комиссию (004) | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | |||
Износ жилищного фонда (010) | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010) | |||
Нематериальные ценности, полученные в пользование | |||
Руководитель ____________________________ | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Гл.бухгалтер _____________________________ | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
"__"_________ 200_ г. |