| О1 | ||||||||
| 90 000,00 | ||||||||
| 90 000,00 | ||||||||
| 90 000,00 | ||||||||
| О2 | ||||||||
| 750,00 | ||||||||
| 750,00 | ||||||||
| 750,00 | ||||||||
| О8 | ||||||||
0
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
27
| ||||||||
| ||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость за август - сентябрь 2009 г.
| №счета | сальдо на 01.08 | Обороты | сальдо на 01.10 | |||
| Д | К | Д | К | Д | К | |
3. Состав бухгалтерской отчетности ООО «Vogue» за 3 квартал 2009г
3.1 Бухгалтерский баланс (форма №1)
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
| за 3 квартал 2009г. | ||||||
| Коды | ||||||
| Форма № 1 по ОКУД | ||||||
| Дата (год,месяц,число) |
| |||||
| Организация ООО "Vogue" | по ОКПО | |||||
| Интификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||
| Вид деятельности - __________________________ | по ОКВЭД | |||||
| Организационно-правовая форма собственности - __________ | по ОКПФ/ОКФС | 65/16 | ||||
| Единица измерения:(тыс.руб./ млн. руб.) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||
| Местонахождение (адрес)_____________________________________________________ | ||||||
| Дата утверждения _________________________________________________ | ||||||
| Дата отправки (принятия) _________________________________________ | ||||||
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04,05), | |||
| Основные средства (01,02,03) | |||
| Незавершенное строительство (07,08,16,60) | |||
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | |||
| Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | |||
| Отложенные финансовые вложения | |||
| Прочие внеоборотные активы | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | |||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы, в том числе | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16,60) | |||
| животные на выращивании и откорме (11) | |||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46) | |||
| готовая продукция и товары для перепродажи (15,16,20,41,42,43,60) | |||
| товары отгруженные (45) | |||
| расходы будущих периодов (97) | |||
| прочие затраты и запасы | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям(19) | |||
| Дебиторская задолдеженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе | |||
| покупатели и заказчики (62,63,76) | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |||
| в том числе: покупатели и заказчики (62,76,63) | |||
| Краткосрочные финансовые вложения (58,59) | |||
| Денежные средства | |||
| Прочие оборотные активы | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II | |||
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | |||
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (80) | |||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
| Добавочный капитал (83) | |||
| Резервный капитал (82), в том числе | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределенная прибыль отчетного года (99) | -2902 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | |||
| IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (67) | |||
| Отложенные налоговые обязательства | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (66) | |||
| Кредиторская задолженность, в том числе | |||
| поставщики и подрядчики (60,76) | |||
| задолженность перед персоналом (70) | |||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | |||
| задолженность по налогам и сборам (68) | |||
| авансы полученные (62,76) | |||
| прочие кредиторы (71) | |||
| Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов (70,75) | |||
| Доходы будущих периодов (98) | |||
| Резервы предстоящих расходов (96) | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V | |||
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | |||
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Наменование показателя | Код стр. | на начало года | На конец года |
| Арендованные основные средства (001) | |||
| в том числе по лизингу | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | |||
| Товары, принятые на комиссию (004) | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | |||
| Износ жилищного фонда (010) | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010) | |||
| Нематериальные ценности, полученные в пользование | |||
| Руководитель ____________________________ | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
| Гл.бухгалтер _____________________________ | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
| "__"_________ 200_ г. |
0
27
