Наименование показателя | Код | Отчетный период | Предыдущий период |
Выручка | 605 027 | 599 102 | |
в том числе: от продажи товаров | 596 376 | 592 030 | |
от выполнения работ | |||
Себестоимость продаж | (440 720) | (454 060) | |
в том числе: от продажи товаров | (435 834) | (450 596) | |
от выполнения работ | (4 886) | (3 464) | |
Валовая прибыль (убыток) | 164 307 | 145 042 | |
Коммерческие расходы | () | () | |
Управленческие расходы | (129 523) | (110 094) | |
Прибыль (убыток от продаж) | 34 784 | 34 948 | |
Доходы от участия в других организациях | |||
Проценты к получению | |||
Проценты к уплате | (19) | (196) | |
Прочие доходы | 1 143 | ||
Прочие расходы | (24 715) | (18 819) | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 11 240 | 16 682 | |
Текущий налог на прибыль | (5 545) | (5 006) | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 3 284 | 1 631 | |
Изменение отложенных налоговых активов | |||
Изменение отложенных налоговых обязательств | |||
Прочее | (95) | ||
Чистая прибыль | 5 708 | 11 620 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Основные средства
(остаточная стоимость, тыс. руб.)
Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец года |
Здания | 2015г. | 38 816 | 33 579 | |
2016г. | 33 579 | 40 054 | ||
Сооружения | 2015г. | |||
2016г. | ||||
Машины и оборудование | 2015г. | 23 904 | 27 718 | |
2016г. | 27 718 | 29 143 | ||
Транспортные средства | 2015г. | 4 297 | 8 841 | |
2016г. | 8 841 | 7 113 | ||
Производственный инвентарь | 2015г. | |||
2016г. | ||||
Другие виды основных средств | 2015г. | 1 049 | ||
2016г. | ||||
Всего | 2015г. | 63 768 | 71 344 | |
2016г. | 71 060 | 77 060 |
Иное использование основных средств
|
Наименование показателя | Код | Отчетный период | Предыдущий период | Период, предшествующий предыдущему |
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 23 460 | 24 058 | 24 189 | |
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |
Передаваемые основные средства в залог | 8 715 | |||
Иное использование основных средств |
Долгосрочные финансовые вложения
Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Поступило | Выбыло | На конец года |
Вклады в уставные капиталы – ВСЕГО | 2015г. | - | - | |||
2016г. | - | - | ||||
в т.ч.: В дочерних и зависимых хозяйствах обществах | 2015г. | - | - | |||
2016г. | - | - | ||||
в другие организации | 2015г. | - | - | |||
2016г. | - | - |
Запасы в залоге
Наименование показателя | Код | По состоянию | ||
Отчетный период | Предыдущий период | Период, предшествующий предыдущему | ||
Запасы, находящиеся в залоге всего | - | - | 12 870 | |
в том числе: сырье | - | - | 4 155 | |
готовая продукция | - | - | - | |
Основные средства | - | - | 8 715 |
Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование | Код | По состоянию на | ||
Отчетный период | Предыдущий период | Период, предшествующий предыдущему | ||
Дебиторская задолженность | ||||
Краткосрочная - всего | 28 882 | 24 190 | 21 577 | |
в том числе: | ||||
- расчеты с покупателями и заказчиками | 16 769 | 16 636 | 14 417 | |
- авансы выданные | 6 474 | - | - | |
- прочая | 2 264 | 7 554 | 7 160 | |
Долгосрочная - всего | ||||
в том числе: | ||||
- расчеты с покупателями и заказчиками | ||||
- авансы выданные | ||||
- прочая | ||||
ИТОГО | 28 882 | 24 190 | 21 577 | |
Кредиторская задолженность | ||||
Краткосрочная - всего | 33 976 | 41 307 | 44 845 | |
в том числе: | ||||
- расчеты с поставщиками и подрядчиками | 8 790 | 18 082 | 18 840 | |
- авансы полученные | 1 862 | 1 729 | 1 796 | |
- расчеты по налогам и сборам | 12 081 | 10 504 | 9 634 | |
- кредиты | - | 2 717 | 6 000 | |
- задолженность перед персоналом | 10 994 | 7 889 | 8 315 | |
- прочая | ||||
Долгосрочная - всего | 1 625 | |||
в том числе: | ||||
- кредиты | ||||
- займы | ||||
- прочее | ||||
ИТОГО | 33 976 | 41 307 | 46 470 |
Расходы по обычным видам деятельности
|
Показатель | Код | Отчетный период | Предыдущий период | Период, предшествующий предыдущему |
Материальные затраты | 342 745 | 327 221 | 330 994 | |
Затраты на оплату труда | 155 316 | 156 541 | 139 880 | |
Отчисления на социальные нужды | 45 809 | 48 693 | 31 088 | |
Амортизация | 8 522 | 7 357 | 6 307 | |
Прочие затраты | 17 269 | 24 342 | 18 427 | |
ИТОГО по элементам затрат | 569 661 | 564 154 | 526 706 | |
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др. | (11 975) | (1 488) | ||
- расходов будущих периодов | - | (985) | (378) | |
- резерв предстоящих расходов | - | (10 990) | (1 110) | |
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности | 570 243 | 564 154 | 523 730 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(ФГБОУ ВО «СГУГиТ»)
Кафедра управления и предпринимательства
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Учет и анализ (финансовый анализ)»
Вариант №
Выполнил (а):
Ф.И.О.(полностью)
курс, группа
Проверил (а):
Новосибирск 20___