Анализ учета и движения денежных средств на расчетном счете




Проанализируем движение денег по счету 51 “Расчетный счет”. Воспользуемся также карточкой счета и анализом счета.

Карточка счета 51
за 3 Квартал 2004 г.
КПП 782601001 ООО "ТД КОНДИТЕР"
                 
Дата Документ Операции Дебет Кредит Текущее сальдо
      Счет Сумма Счет Сумма    
Сальдо на 01.07.04     84 201,41        
02.07.04 Выписка 00000077 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 84 191,41
02.07.04 Выписка 00000077 Движения по р/с оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     53 220,00 Д 30 971,41
03.07.04 Выписка 00000078 Движения по р/с Интернет-банк за Июль 04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     500,00 Д 30 471,41
06.07.04 Выписка 00000079 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 30 461,41
06.07.04 Выписка 00000079 Движения по р/с НС на пр-ве за июнь 04г. Взносы: начислено/уплачено РГБ Отчисления в социальные фонды 69.11     47,80 Д 30 413,61
06.07.04 Выписка 00000079 Движения по р/с ФФОМС за Июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.3.1     47,80 Д 30 365,81
06.07.04 Выписка 00000079 Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.2.3     622,00 Д 29 743,81
06.07.04 Выписка 00000079 Движения по р/с ТФОМС за июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.3.2     812,60 Д 28 931,21
06.07.04 Выписка 00000079 Движения по р/с ФСС 4% за июнь 04г. Взносы: начислено/уплачено Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.1     956,00 Д 27 975,21
06.07.04 Выписка 00000079 Движения по р/с НДФЛ за июнь 04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет 68.1     2 249,00 Д 25 726,21
06.07.04 Выписка 00000079 Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Июль 04г. АСВ ООО Филиал 2 Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание РГБ Оплата поставщику 60.1     4 742,40 Д 20 983,81
07.07.04 Выписка 00000080 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 20 973,81
07.07.04 Выписка 00000080 Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за июль 04г. КОНКОРД ООО Договор 5810-TD РГБ Оплата поставщику 60.1     435,60 Д 20 538,21
07.07.04 Выписка 00000080 Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за Июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.2.2     2 724,00 Д 17 814,21
07.07.04 Выписка 00000080 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143   15 731,24 62.1   Д 33 545,45
07.07.04 Выписка 00000080 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03   33 600,38 62.1   Д 67 145,83
08.07.04 Выписка 00000081 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     40,00 Д 67 105,83
08.07.04 Выписка 00000081 Движения по р/с Арендная плата за август 04гю Завод слоистых пластиков ОАО Договор аренды № 42/2003 РГБ Оплата поставщику 60.2     35 229,33 Д 31 876,50
08.07.04 Выписка 00000081 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей ТРЕЙДКОМ Договор на поставку кондитерских иизделий   145 737,80 62.1   Д 177 614,30
08.07.04 Выписка 00000081 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     100 080,62 Д 77 533,68
09.07.04 Выписка 00000082 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     20,00 Д 77 513,68
09.07.04 Выписка 00000082 Движения по р/с Установ.плата СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С РГБ Оплата поставщику 60.2     1 062,00 Д 76 451,68
09.07.04 Выписка 00000082 Движения по р/с Услуги доступа в Интернет СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет) РГБ Оплата поставщику 60.1     6 767,57 Д 69 684,11
09.07.04 Выписка 00000082 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03   33 168,63 62.1   Д 102 852,74
12.07.04 Выписка 00000083 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 102 842,74
12.07.04 Выписка 00000083 Движения по р/с Предоплата установ.платы СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С РГБ Оплата поставщику 60.2     29 857,49 Д 72 985,25
14.07.04 Выписка 00000084 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     20,00 Д 72 965,25
14.07.04 Выписка 00000084 Движения по р/с Оплата за гарант.ослуж-ие Лоза 1С: Франчайзинг ООО Договор 130 от 21.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     1 947,00 Д 71 018,25
14.07.04 Выписка 00000084 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     30 000,00 Д 41 018,25
15.07.04 Приходный кассовый ордер 00000004 Поступл.в кассу: Чек № 5756987 от 15.07.04г. Приход: Получение наличных из банка РГБ Получение наличных из банка 50.1     21 700,00 Д 19 318,25
15.07.04 Выписка 00000085 Движения по р/с Комиссия за выдачу наличн.денег Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     41,65 Д 19 276,60
15.07.04 Выписка 00000085 Движения по р/с Комиссия за удостоверение 1-ой подписи Банк "РГБ" Основной договор РГБ Оплата поставщику 60.1     236,00 Д 19 040,60
16.07.04 Выписка 00000086 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03   33 119,68 62.1   Д 52 160,28
20.07.04 Выписка 00000087 Движения по р/с НДС за 2 кв.2004г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет 68.2     22 414,00 Д 29 746,28
21.07.04 Выписка 00000088 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 29 736,28
21.07.04 Выписка 00000088 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Прочие выплаты 76.5     22 110,00 Д 7 626,28
22.07.04 Выписка 00000089 Движения по р/с комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     20,00 Д 7 606,28
22.07.04 Выписка 00000089 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     78 854,00 К 71 247,72
22.07.04 Выписка 00000089 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей ТРЕЙДКОМ Договор на поставку кондитерских иизделий   79 953,74 62.1   Д 8 706,02
22.07.04 Выписка 00000089 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03   80 313,60 62.1   Д 89 019,62
22.07.04 Выписка 00000089 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей ТРЕЙДКОМ Договор на поставку кондитерских иизделий   46,26 62.2   Д 89 065,88
23.07.04 Выписка 00000090 Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.2004г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет 68.2     7 330,00 Д 81 735,88
28.07.04 Выписка 00000091 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143   29 132,01 62.1   Д 110 867,89
29.07.04 Выписка 00000092 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 110 857,89
29.07.04 Выписка 00000092 Движения по р/с Обслуж-ие счета за Июль 04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     500,00 Д 110 357,89
29.07.04 Выписка 00000092 Движения по р/с Налог на имущество за 2 кв.04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет 68.8     115,00 Д 110 242,89
29.07.04 Выписка 00000092 Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за авг.04г. КОНКОРД ООО Договор 5810-TD РГБ Оплата поставщику 60.2     436,31 Д 109 806,58
30.07.04 Выписка 00000093 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 109 796,58
30.07.04 Выписка 00000093 Движения по р/с Арендная плата за сент.04г. Завод слоистых пластиков ОАО Договор аренды № 42/2003 РГБ Оплата поставщику 60.2     35 229,33 Д 74 567,25
30.07.04 Выписка 00000093 Движения по р/с Возврат денежных средств РГБ Прочие поступления Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г.   22 110,00 76.5   Д 96 677,25
02.08.04 Выписка 00000094 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты 91.2     10,00 Д 96 667,25
02.08.04 Выписка 00000094 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     50 000,00 Д 46 667,25
04.08.04 Выписка 00000095 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты 91.2     10,00 Д 46 657,25
04.08.04 Выписка 00000095 Движения по р/с Интернет-банк за Авг.04г. Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты 91.2     500,00 Д 46 157,25
04.08.04 Выписка 00000095 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     22 110,00 Д 24 047,25
04.08.04 Выписка 00000095 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Прочие поступления Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03   81 912,92 62.1   Д 105 960,17
09.08.04 Выписка 00000096 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты 91.2     10,00 Д 105 950,17
09.08.04 Выписка 00000096 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     50 000,00 Д 55 950,17
10.08.04 Выписка 00000097 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты 91.2     20,00 Д 55 930,17
10.08.04 Выписка 00000097 Движения по р/с Комиссия за выдачу денег Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты 91.2     40,09 Д 55 890,08
10.08.04 Выписка 00000097 Движения по р/с ФФОМС за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.3.1     36,75 Д 55 853,33
10.08.04 Выписка 00000097 Движения по р/с НС за Июль 04г. Взносы: начислено/уплачено РГБ Отчисления в социальные фонды 69.11     36,75 Д 55 816,58
10.08.04 Выписка 00000097 Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.2.3     511,45 Д 55 305,13
10.08.04 Выписка 00000097 Движения по р/с ТФОМС за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.3.2     624,67 Д 54 680,46
10.08.04 Выписка 00000097 Движения по р/с ФСС за Июль 04г. Взносы: начислено/уплачено Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.1     734,91 Д 53 945,55
10.08.04 Выписка 00000097 Движения по р/с ПФ РФ страх.часть 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.2.2     2 060,73 Д 51 884,82
10.08.04 Выписка 00000097 Движения по р/с НДФЛ за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет 68.1     2 180,00 Д 49 704,82
10.08.04 Выписка 00000097 Движения по р/с Доступ в Интернет за Июль 04г. СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет) РГБ Оплата поставщику 60.1     2 734,18 Д 46 970,64
10.08.04 Выписка 00000097 Движения по р/с Услуги связи за Июль 04г. СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С РГБ Оплата поставщику 60.1     7 009,32 Д 39 961,32
10.08.04 Приходный кассовый ордер 00000005 Поступл.в кассу: Чек № 5756988 от 10.08.04г. Приход: Получение наличных из банка РГБ Получение наличных из банка 50.1     20 200,00 Д 19 761,32
16.08.04 Выписка 00000098 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03   79 534,73 62.1   Д 99 296,05
17.08.04 Выписка 00000099 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143   46 052,80 62.1   Д 145 348,85
18.08.04 Выписка 00000100 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты 91.2     10,00 Д 145 338,85
18.08.04 Выписка 00000100 Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Авг.04г. АСВ ООО Филиал 2 Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание РГБ Оплата поставщику 60.1     4 742,40 Д 140 596,45
20.08.04 Выписка 00000101 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143   25 946,43 62.1   Д 166 542,88
23.08.04 Выписка 00000102 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты 91.2     10,00 Д 166 532,88
23.08.04 Выписка 00000102 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     10 000,00 Д 156 532,88
25.08.04 Выписка 00000103 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты 91.2     20,00 Д 156 512,88
25.08.04 Выписка 00000103 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     87 080,00 Д 69 432,88
26.08.04 Выписка 00000104 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03   48 384,60 62.1   Д 117 817,48
27.08.04 Выписка 00000105 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 117 807,48
27.08.04 Выписка 00000105 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     40 000,00 Д 77 807,48
30.08.04 Выписка 00000106 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     40,00 Д 77 767,48
30.08.04 Выписка 00000106 Движения по р/с Комиссия за обслуживание счета в авг.04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     500,00 Д 77 267,48
30.08.04 Выписка 00000106 Движения по р/с Доплата по ар.плате за июнь, июль 04г. Завод слоистых пластиков ОАО Договор аренды № 42/2003 РГБ Оплата поставщику 60.1     3 000,00 Д 74 267,48
31.08.04 Выписка 00000107 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 74 257,48
31.08.04 Выписка 00000107 Движения по р/с Предоплата аренд.платы за Окт.04г. Завод слоистых пластиков ОАО Договор аренды № 42/2003 РГБ Оплата поставщику 60.2     36 145,29 Д 38 112,19
01.09.04 Выписка 00000108 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03   19 247,04 62.1   Д 57 359,23
01.09.04 Бухгалтерская справка 00000007 Корректировка, вследствие ошибочно проведенного до Сторно Завод слоистых пластиков ОАО Затраты по междуг.разговорам РГБ Оплата поставщику 60.1     -239,78 Д 57 599,01
01.09.04 Бухгалтерская справка 00000007 Корректировка, вследствие ошибочно проведенного до Исправление Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     239,78 Д 57 359,23
02.09.04 Выписка 00000109 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143   17 610,40 62.1   Д 74 969,63
06.09.04 Выписка 00000110 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 74 959,63
06.09.04 Выписка 00000110 Движения по р/с Интернет-банк за Сент04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     500,00 Д 74 459,63
06.09.04 Выписка 00000110 Движения по р/с Оплата за Сент.04г. АСВ ООО Филиал 2 Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание РГБ Оплата поставщику 60.1     4 742,40 Д 69 717,23
08.09.04 Выписка 00000111 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03   33 023,98 62.1   Д 102 741,21
09.09.04 Выписка 00000112 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Сыч Ю.Н ЧП Договор купли-продажи   164 026,90 62.1   Д 266 768,11
10.09.04 Выписка 00000113 Движения по р/с оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     107 740,00 Д 159 028,11
10.09.04 Выписка 00000113 Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за авг.04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.2.2     1 898,18 Д 157 129,93
10.09.04 Выписка 00000113 Движения по р/с НЗ и НС за авг.04г. Взносы: начислено/уплачено РГБ Отчисления в социальные фонды 69.11     34,35 Д 157 095,58
10.09.04 Выписка 00000113 Движения по р/с ФФОМС за авг.04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.3.1     34,35 Д 157 061,23
10.09.04 Выписка 00000113 Движения по р/с ТФОМС за авг.04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.3.2     583,87 Д 156 477,36
10.09.04 Выписка 00000113 Движения по р/с ФСС за авг.04г. Взносы: начислено/уплачено Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.1     686,91 Д 155 790,45
10.09.04 Выписка 00000113 Движения по р/с НДФЛ за авг.04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет 68.1     1 628,00 Д 154 162,45
10.09.04 Выписка 00000113 Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за авг.04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды 69.2.3     506,00 Д 153 656,45
10.09.04 Выписка 00000113 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     30,00 Д 153 626,45
10.09.04 Выписка 00000113 Движения по р/с Комиссия за выдачу нал.денег Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     40,00 Д 153 586,45
10.09.04 Приходный кассовый ордер 00000006 Поступл.в кассу: Чек № 5756989 Приход: Получение наличных из банка РГБ Получение наличных из банка 50.1     16 500,00 Д 137 086,45
13.09.04 Выписка 00000114 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 137 076,45
13.09.04 Выписка 00000114 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     59 251,50 Д 77 824,95
13.09.04 Выписка 00000114 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03   76 105,70 62.1   Д 153 930,65
14.09.04 Выписка 00000115 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 153 920,65
14.09.04 Выписка 00000115 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     50 000,00 Д 103 920,65
15.09.04 Выписка 00000116 Движения по р/с оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     50 000,00 Д 53 920,65
15.09.04 Выписка 00000116 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 53 910,65
16.09.04 Выписка 00000117 Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет 68.2     36,00 Д 53 874,65
16.09.04 Выписка 00000117 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143   61 159,42 62.1   Д 115 034,07
17.09.04 Выписка 00000118 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     20,00 Д 115 014,07
17.09.04 Выписка 00000118 Движения по р/с Оплата за товар КОНКОРД ООО Договор 5810-TD РГБ Оплата поставщику 60.1     438,28 Д 114 575,79
17.09.04 Выписка 00000118 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     100 000,00 Д 14 575,79
20.09.04 Выписка 00000119 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Сыч Ю.Н ЧП Договор купли-продажи   199 021,55 62.1   Д 213 597,34
21.09.04 Выписка 00000120 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     60,00 Д 213 537,34
21.09.04 Выписка 00000120 Движения по р/с услуги Интернет за Авг.04г. СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет) РГБ Оплата поставщику 60.1     3 571,31 Д 209 966,03
21.09.04 Выписка 00000120 Движения по р/с Телеф.связь за авг.04г. СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С РГБ Оплата поставщику 60.1     8 641,71 Д 201 324,32
21.09.04 Выписка 00000120 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     196 513,81 Д 4 810,51
21.09.04 Выписка 00000120 Движения по р/с оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143   32 253,42 62.1   Д 37 063,93
24.09.04 Выписка 00000121 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 37 053,93
24.09.04 Выписка 00000121 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     17 000,00 Д 20 053,93
27.09.04 Выписка 00000122 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     10,00 Д 20 043,93
27.09.04 Выписка 00000122 Движения по р/с оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     15 000,00 Д 5 043,93
28.09.04 Выписка 00000123 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     5,00 Д 5 038,93
28.09.04 Выписка 00000123 Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03   77 222,64 62.1   Д 82 261,57
28.09.04 Выписка 00000123 Движения по р/с Договор займа от 20.09.04г. РГБ Прочие поступления ТРЕЙДКОМ Договор займа № 136/Б   157 000,00 67.3   Д 239 261,57
28.09.04 Выписка 00000123 Движения по р/с оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     157 000,00 Д 82 261,57
29.09.04 Выписка 00000124 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     5,00 Д 82 256,57
29.09.04 Выписка 00000124 Движения по р/с оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     270 000,00 К 187 743,43
29.09.04 Выписка 00000124 Движения по р/с Договор займа РГБ Прочие поступления ТРЕЙДКОМ Договор займа № 136/Б   270 000,00 67.3   Д 82 256,57
29.09.04 Выписка 00000124 Движения по р/с Комисия за обслуж-ие счета за сент.04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     500,00 Д 81 756,57
30.09.04 Выписка 00000125 Движения по р/с Договор займа РГБ Прочие поступления ТРЕЙДКОМ Договор займа № 136/Б   73 000,00 67.3   Д 154 756,57
30.09.04 Выписка 00000125 Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику 60.1     385 000,00 К 230 243,43
30.09.04 Выписка 00000125 Движения по р/с Аренда оргтехники СТРОЙТЕК ООО Договор аренды оргтехники № 7 РГБ Оплата поставщику 60.1     18 000,00 К 248 243,43
30.09.04 Выписка 00000125 Движения по р/с Оплата по накл.76от 27.09.04г. РГБ Поступления от покупателей ТРЕЙДКОМ Договор на поставку кондитерских иизделий   250 000,00 62.1   Д 1 756,57
30.09.04 Выписка 00000125 Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка 91.2     15,00 Д 1 741,57
Обороты за период     2 184 415,87   2 266 875,71    
Сальдо на 30.09.04     1 741,57        

 

 

Анализ счета: 51
за 3 Квартал 2004 г.
КПП 782601001 ООО "ТД КОНДИТЕР"
         
Счет С кред. счетов В дебет счетов С кред. счетов В дебет счетов
      В валюте В валюте
Сальдо на начало периода 84 201,41      
    58 400,00    
    2 133 817,85    
  1 662 305,87      
  500 000,00      
    35 952,00    
    12 959,12    
  22 110,00 22 110,00    
    3 636,74    
Обороты за период 2 184 415,87 2 266 875,71    
Сальдо на конец периода 1 741,57      

 

Таким образом, большая часть денежных средств проходит по счетам 60 “Расчеты с поставщиками” и 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками”, что характерно для торгового предприятия.

Следует отметить, что фактически предприятие проводит сделки с покупателями через нескольких юридических лиц, что видно из карточки счета. Расчеты с большинством конечных покупателей проводятся через ООО “Стройтек” и ООО “Трейдком”, первое из которых являются поставщиком, а второе - покупателем по отношению к ООО “ТД Кондитер”.

Денежные средства с расчетного счета используются для уплаты налогов, сборов и отчислений на социальные нужды, а также на оплату аренды и организационных расходов (услуг связи, Интернета и т.д.).



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-11-10 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: