Вид деятельности СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оpганизационно-правовая форма:
Орган управления:
Единица измерения:
Адрес 211429 Витебская обл., Полоцкий p-н, д.Полота тел.
ОТЧЕТ
ПPЕДПPИЯТИЯ (ОPГАHИЗАЦИИ)
КУСП "ПОЛОТА"
За 2011 год
ДАТА ВЫСЫЛКИ
ДАТА ПОЛУЧЕHИЯ
СРОК ПРЕДСТАВЛЕHИЯ
Титульный лист
по КУСП "ПОЛОТА"
(наименование организации)
В сводный отчет включены:
| Код строки | Количество организаций | Сумма уставного капитала, млн. руб. | в т.ч. доля государственной собственности, млн. руб. | |
| 1.Государственные унитарные организации: | ||||
| в том числе: республиканские | ||||
| коммунальные областные | ||||
| коммунальные районные | ||||
| 2.Открытые акционерные общества | ||||
| 3.Закрытые акционерные общества | ||||
| 4.Общества с ограниченной ответственностью | ||||
| 5.Общества с дополнительной ответственностью | ||||
| 6. Коллективно-долевые хозяйства | ||||
| 7. Коллективные сельскохозяйственные организации | ||||
| 8. Кооперативы | ||||
| 9. Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные организации | ||||
| 10. Колхозы | ||||
| 11. Частные унитарные организации* | ||||
| 12. Крестьянские (фермерские) хозяйства * | ||||
| 13. Государственные организации | ||||
| Итого | ||||
Все стоимостные показатели показываются в миллионах рублей, а количественные – в тоннах.
Отчет утвержден (рассмотрен), и по нему сделаны следующие замечания и предложения:
*Заполняют только реформированные хозяйства
Отчет представлен «______» ____________ 201__г. Срок представления «______» ____________ 201__г.
Утверждена
постановлением
Министерства финансов
Республики Беларусь
для годового отчета 2011 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на _______________________ 20___г.
КОДЫ
| форма № 1 по ОКУД | ||||
| дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация КУСП "ПОЛОТА" | по ОКЮЛП | |||
| Учетный номер плательщика | УНП | |||
| Вид деятельности | по ОКЭД | |||
| Организационно-пpавовая форма | по ОКОПФ | |||
| Орган управления | по СООУ | |||
| Единица измеpения млн. руб. | по ОКЕИ | |||
| Адрес |
| Контрольная сумма | |
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |
| Дата принятия |
| Форма №1 лист 2 | |||
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства: | |||
| первоначальная стоимость | 20 701 | 32 247 | |
| амортизация | 11 954 | 19 374 | |
| остаточная стоимость | 8 747 | 12 873 | |
| Нематериальные активы: | |||
| первоначальная стоимость | |||
| амортизация | |||
| остаточная стоимость | |||
| Доходные вложения в материальные ценности: | |||
| первоначальная стоимость | |||
| амортизация | |||
| остаточная стоимость | |||
| Вложения во внеоборотные активы | |||
| в том числе: незавершенное строительство | |||
| Прочие внеоборотные активы | |||
| ИТОГО по разделу I | 8 909 | 13 190 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы и затраты | 3 465 | 5 237 | |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы | 1 341 | ||
| животные на выращивании и откорме | 1 301 | 2 212 | |
| затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты | 1 203 | 1 650 | |
| расходы на реализацию | |||
| готовая продукция и товары для реализации | |||
| товары отгруженные | |||
| выполненные этапы по незавершенным работам | |||
| расходы будущих периодов | |||
| прочие запасы и затраты | |||
| Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам | 1 005 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
| в том числе: покупателей и заказчиков | |||
| прочая дебиторская задолженность | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |||
| в том числе: покупателей и заказчиков | |||
| поставщиков и подрядчиков | |||
| по налогам и сборам | |||
| в т.ч. из стр.243 расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 243A | ||
| по расчетам с персоналом | |||
| разных дебиторов | |||
| прочая дебиторская задолженность | |||
| Расчеты с учредителями | |||
| в том числе: по вкладам в уставный фонд | |||
| прочие | |||
| Денежные средства | |||
| в том числе: денежные средства на депозитных счетах | |||
| денежные средства на валютных счетах | |||
| Финансовые вложения | |||
| Прочие оборотные активы | |||
| ИТОГО по разделу II | 4 470 | 6 329 | |
| БАЛАНС (190+290) | 13 379 | 19 519 | |
| Форма №1 лист 3 | |||
| пассив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный фонд | |||
| Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | |||
| Резервный фонд | |||
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Добавочный фонд | 5 569 | 9 991 | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | |||
| Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | 1 219 | ||
| Целевое финансирование | |||
| Доходы будущих периодов | |||
| ИТОГО по разделу III | 6 433 | 11 229 | |
| IV. долгосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные кредиты и займы | 2 729 | 3 106 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1 369 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 3 561 | 4 475 | |
| V. краткосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Краткосрочные кредиты и займы | |||
| Кредиторская задолженность | 3 017 | 3 470 | |
| в том числе: перед поставщиками и подрядчиками | 1 365 | 2 027 | |
| перед покупателями и заказчиками | |||
| по расчетам с персоналом по оплате труда | |||
| по прочим расчетам с персоналом | |||
| по налогам и сборам | |||
| по социальному страхованию и обеспечению | |||
| по лизинговым платежам | 1 214 | ||
| перед прочими кредиторами | |||
| Задолженность перед участниками (учредителями) | |||
| в том числе: по выплате доходов, дивидендов | |||
| прочая задолженность | |||
| Резервы предстоящих расходов | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | |||
| ИТОГО по разделу V | 3 385 | 3 815 | |
| БАЛАНС (490+590+690) | 13 379 | 19 519 | |
| Из строки 620: | |||
| долгосрочная кредиторская задолженность | |||
| краткосрочная кредиторская задолженность | 1 803 | 2 481 | |
| Форма №1 лист 4 | |||
| Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
| Материалы, принятые в пеpеpаботку | |||
| Товары, принятые на комиссию | |||
| Оборудование, принятое для монтажа | |||
| Бланки строгой отчетности | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
| Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
| Потеря стоимости основных средств | |||
| Товары отгруженные в отпускных ценах | |||
| Имущество, находящееся в совместном владении | |||
| Именные приватизационные чеки”Имущество” | |||
| Материалы, оборудование принятые(переданные) в рамках гарантийных обязательств |
Утверждена
постановлением
Министерства финансов
Республики Беларусь
для годового отчета 2011 года
OТЧЕТ О ПPИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с __________________ 20____г. по __________________ 20____г.
КОДЫ
| форма № 2 по ОКУД | ||||
| дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация КУСП "ПОЛОТА" | по ОКЮЛП | |||
| Учетный номер плательщика | УНП | |||
| Вид деятельности | по ОКЭД | |||
| Оpганизационно-пpавовая форма | по ОКОПФ | |||
| Орган управления | по СООУ | |||
| Единица измерения млн. руб. | по ОКЕИ | |||
| Адрес |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |
| I. ДОХОДЫИ РАСХОДЫПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 3 292 | 1 807 | ||
| в т.ч. выручка, поступившая в валюте | 010а | |||
| Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг | ||||
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011) | 2 977 | 1 614 | ||
| СПРАВОЧНО: из строки 010 сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах | ||||
| Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг | 2 970 | 1 612 | ||
| Валовая прибыль (020-021-030) | ||||
| Управленческие расходы | ||||
| Расходы на реализацию | ||||
| Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060) | ||||
| II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫИ РАСХОДЫ | ||||
| Операционные доходы | 1 322 | |||
| Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы | ||||
| Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081) | 1 322 | |||
| в том числе: проценты к получению | ||||
| доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций | ||||
| доходы от операций с активами | 1 322 | |||
| прочие операционные доходы | ||||
| Операционные расходы | 1 320 | |||
| в том числе: проценты к уплате | ||||
| расходы от операций с активами | 1 320 | |||
| прочие операционные расходы | ||||
| Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (090-100) | -20 | |||
| Форма №2 лист 2 | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| III.ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫИ РАСХОДЫ | |||
| Внереализационные доходы | |||
| Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы | |||
| Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (130-131) | |||
| Внереализационные расходы | |||
| Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (140-150) | |||
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (+/-070+/-120+/-160) | |||
| Расходы, не учитываемые при налогообложении | |||
| Доходы, не учитываемые при налогообложении | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/-200+/-210-220) | |||
| Налог на прибыль | |||
| Прочие налоги, сборы из прибыли | |||
| Прочие расходы и платежи из прибыли | |||
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-250-260-270) | |||
| СПРАВОЧНО (из строки 300): сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль | |||
| Прибыль (убыток) на акцию | |||
| Количество прибыльных организаций | |||
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату | 330А | ||
| Количество убыточных организаций | |||
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату | 340А |